主要职责:1.拟定信息科技审计相关制度,制定信息科技审计中长期规划、年度计划;2.根据监管要求,开展对信息科技治理、信息科技风险管理、信息安全、开发测试、运行维护、业务连续性、信息科技外包等领域的内部审计;3.开展信息系统应用控制审计,对贷款相关系统系统输入、加工处理、系统输出等环节的控制措施实施检查;4.实施信息科技管理的日常审计分析和监测,基于大数据平台编制审计模型开展审计测试;5.针对信息科技重大运营中断事件、外包风险事件等开展调查;6.完成信息科技监管相关报表,配合各项信息科技调研工作。任职条件:1.软件工程、计算机科学与技术等电子类相关专业,本科及以上学历;2.具备2年及以上相关工作经历,熟悉软件开发、测试、运维、信息安全管理等生命周期及关键环节;3.具备金融类相关项目开发/运维或审计岗位经历,熟悉相关数据分析工具为佳;具备CISA、CISSP、CISM等相关证书优先;4.良好的逻辑思维能力、沟通表达及写作能力;责任心强、正直、具有工作热情,良好的团队合作精神和冲突解决能力。职能类别:审计经理/主管关键字:内部审计金融审计分析软件开发
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